Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Администрация

Информация по итогам проведения проверки осуществления внутреннего финансового контроля главным распорядителем бюджетных средств - Управлением культуры Администрации города Лобня

Просмотров: 1362

Объект контрольного мероприятия: Управление культуры Администрации города Лобня, ИНН 5025010472, КПП 502501001, находящегося по адресу: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Чехова, д. 5.

Основание для проверки: Распоряжение Администрации города Лобня от 27 ноября 2015 года №158 «О проведении плановой проверки осуществления внутреннего финансового контроля главным распорядителем бюджетных средств города Лобня – Управлением культуры Администрации города Лобня», в соответствии с пунктом 1.3 Плана проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на второе полугодие 2015 года, утвержденного Руководителем Администрации города Лобня (распоряжение от 28.05.2015 г. № 65).

Предмет плановой проверки – проверка осуществления внутреннего финансового контроля главным распорядителем бюджетных средств города Лобня.

Цель плановой проверки – оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.

Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 года.

В ходе проверки выборочным методом были рассмотрены представленные Управлением культуры Администрации города Лобня в Отдел по внутреннему контролю Администрации города Лобня следующие документы: Положение по осуществлению внутреннего финансового контроля Управления культуры Администрации города Лобня, утвержденное от 31.12.2014 г. Приказом Управления культуры Администрации города Лобня №128; Перечень операций по состоянию на 01.01.2015 г., карта внутреннего финансового контроля на 2015 год; План внутреннего финансового контроля на 2015 год, Приказы Управления культуры Администрации города Лобня о назначении проведения контрольных мероприятий, Акты по результатам проверок, Журналы учета результатов внутреннего финансового контроля.

По итогам анализа осуществления внутреннего финансового контроля, а также в целях повышения его эффективности Отдел по внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня рекомендует:

1. Проанализировать и утвердить карты внутреннего финансового контроля и планы внутреннего финансового контроля на предмет соответствия требованиям действующего законодательства.

2. Осуществлять предварительный контроль, с целью предупреждения нарушений законности, нецелесообразного, неэффективного использования средств и принятия необоснованных решений.

3. Внести изменения в План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2015 год, дополнив его плановыми проверками финансово-хозяйственной деятельности, проверками исполнения муниципального задания в подведомственных учреждениях.

4. При осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита руководствоваться Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового контроля и Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового аудита, доведенными письмом Минфина России от 19.01.2015 г. №02-11-05/932.

5. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Обсудить тему

Возврат к списку

Яндекс.Метрика